Faktúra č. 0001/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Špeciálne olympiády Slovensko
- IČO: 30811406
- Adresa: Blumentálska 13, 81107 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0001/24
- Popis fakturovaného plnenia: Ročné členské - darovací účet
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 95,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: pozvanka
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0005/24 | Elektródy CPR-D | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RZP Trenčín, s.r.o. | 36345164 | 243,60 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0089/24 | Elektródy CPR-D | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RZP Trenčín, s.r.o. | 36345164 | 477,60 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |