Faktúra č. DFB/25/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum podpory PSK
  • IČO: 55966691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.1.-28.2.2025.
  • Dátum doručenia: 05.03.2025
  • Celková hodnota: 213,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: CP/2024-034-002
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
CP/2024-034-002 Zmluva o údržbe a servise 242024 - multifunkčné zariadenie Xeros VersaLInk Centrum podpory PSK 55966691 DD21 s.r.o. 43818030 Iné 538,00 € 20.08.2024 01.09.2024 19.08.2028 28.08.2024 Ing. Peter Makara poverený riadením CP PSK Zmluva
Tlačiť