Faktúra č. 30-250723

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-250723
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 5ks, kábel 5 ks, Ram NTB DD 16 GB - NB OA-15 ks
  • Dátum doručenia: 18.09.2025
  • Celková hodnota: 1 055,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť