Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-250723
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 5ks, kábel 5 ks, Ram NTB DD 16 GB - NB OA-15 ks
- Dátum doručenia: 18.09.2025
- Celková hodnota: 1 055,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť