30-210081 |
inzercia -možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
75,60 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210086 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
270,72 € |
29.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
35-210002 |
deratizačné,dezinsekčné,dezinfekčné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
144,00 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
023/2021 |
Objednávame si u Vás autobatériu do vozidla Škoda Octávia v celkovej hodnote 91,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
08.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
022/2021 |
Objednávame si u vás nákup tovaru podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
115,69 € |
26.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
021/2021 |
Objednávame si u Vás kalibráciu teplomerov v celkovej hodnote 258,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
0,00 € |
23.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
DODATOK Č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
DODATOK Č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ITMS: 26110130768 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovesnskej republiky |
00164381 |
Iné |
0,00 € |
12.04.2021 |
13.04.2021 |
|
12.04.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
Dohoda o ukončení nájmu bytu |
Dohoda o ukončení nájmu bytu |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Starosundecký |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.04.2021 |
13.04.2021 |
|
12.04.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
30-210094 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
29,10 € |
07.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210034 |
dodanie tovaru - projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spo.s.r.o. |
36289906 |
|
8 128,92 € |
12.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210021 |
učebné pomôcky a zariadenia-projekt |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
9 660,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J856 |
DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J856 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
0,00 € |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
15.04.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy IROP-Z-302021 AUZ5-223-57 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
185 043,59 € |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
15.04.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
024/2021 |
Objednávame si u Vás opravu osobného automobilu Škoda Roomster v celkovej výške 155,89 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
Dodatok č. ZK01-VK-11-01-002 |
Dodatok č. ZK01-VK-11-01-002 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
21.04.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
30-210098 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210111 |
inzercia v novinách-možnosti štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
75,60 € |
07.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210093 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
277,80 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210091 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1,31 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210090 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
69,44 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |