Faktúra č. 35-210002

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 35-210002
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizačné,dezinsekčné,dezinfekčné práce
  • Dátum doručenia: 16.03.2021
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2021
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2021 Objednávame si u Vás dezinsekciu v priestoroch ubytovne v dvoch opakovaniach v období 6 týždňov 6 týždňov v celkovej hodnote 144,00 € Spojená škola 53265301 Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd 44407513 0,00 € 01.02.2021 03.02.2021 Objednávka
Tlačiť