053/2021 |
Objednávame si u Vás posteľné plachty a uteráky pre potreby turistickej ubytovne |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
270,40 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
30-210231 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
163,01 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210230 |
mesačný poplatok-internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210229 |
systémová podpora Magma |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210237 |
vývoz triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
13,20 € |
16.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210234 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
516,77 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210235 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
845,66 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210223 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
684,00 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210222 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
252,47 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210220 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
91,02 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210219 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
3,92 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210232 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,76 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210224 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
87,24 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210228 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
976,36 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210227 |
spotreba el.energie-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
225,49 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210226 |
spotreba el.energie-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
151,30 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210217 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
128,37 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210244 |
Nové verzie Magma od 1.7.-30.9.2021 |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210245 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
12.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210238 |
strava pre el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
60,80 € |
02.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |