DF/23/0250 |
FA Ahoj Media - inzercia |
Spojená škola |
42 077 150 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
600,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0251 |
FA Espik Orlov - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0259 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0258 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,08 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0107 |
FA Viktor Slovenský - VS CONTROL - odborné prehliadky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
921,90 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0263 |
FA Viktor Slovenský - VS CONTROL - odborné prehliadky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
2 277,30 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0254 |
FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - predplatné 2024 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
39,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0253 |
FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - inzercia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
121,38 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0106 |
FA ML - auto - údržba auta autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
179,70 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0105 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
167,21 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0241 |
FA Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov - dovoz stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
123,80 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0240 |
SOŠ J. Andraščíka - obedy žiaci |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 000,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0239 |
SOŠ J. Andraščíka - obedy zam. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
2 425,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0242 |
FA PRAGMA SOLUTION s. r. o. - reklamné predmety |
Spojená škola |
42 077 150 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. |
51924684 |
|
110,50 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0244 |
FA Osivex zahradkár, s.r.o. - mat. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Osivex zahradkár, s.r.o. |
36787124 |
|
55,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0238 |
FA Výťahy Východ s.r.o. - odborná prehliadka |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
27,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0103 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. popl. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,16 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0104 |
FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vodomerov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Sabol - EKO GAS |
32052189 |
|
375,75 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0247 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - 4.Q.2023 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
113,51 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0246 |
FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - reklamné predmety |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
687,60 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0245 |
FA Mária Basová - MARIKA - mat. soľ |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mária Basová - MARIKA |
34996630 |
|
120,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0101 |
FA Jozef MIkula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 092,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0096 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 197,73 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0227 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 511,04 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0273 |
FA AUTOCONT s.r.o. - magna |
Spojená škola |
42 077 150 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0275 |
FA SPORTISIMO SK s. r. o. - lopty VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
347,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0270 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - projektor U |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
680,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0269 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. U |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 116,50 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0268 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery U |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
800,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0266 |
FA Mgr. Stanislava Krukárová - revízie komínov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Stanislava Krukárová |
51123860 |
|
160,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |