Faktúra č. DFP/23/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vodomerov
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 375,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0132
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0132 Objednávame si u Vás Opravy vodomerneho radu a výmenu vodomerov v objekte OV. Spojená škola 42 077 150 Jozef Sabol - EKO GAS 32052189 375,75 € 20.11.2023 28.12.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť