Faktúra č. DF/23/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Mária Basová - MARIKA - mat. soľ
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0137
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0137 Objednávame si u Vás posypovú soľ mletú na zimnú údržbu chodníkov 0,500 t. Spojená škola 42 077 150 Mária Basová - MARIKA 34996630 120,00 € 27.11.2023 28.12.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť