Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/21/0056 FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly Spojená škola 42 077 150 Jozef Mikula 44636792 1 149,50 € 02.08.2021 28.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0055 FA Gas BJ s.r.o. - LPG Spojená škola 42 077 150 Gas BJ s.r.o. 47458976 188,23 € 02.08.2021 28.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0053 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 135,00 € 02.08.2021 28.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0059 FA TSS - ASVV Spojená škola 42 077 150 TSS Group a.s. 36323551 28,80 € 05.08.2021 28.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0058 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 108,93 € 04.08.2021 28.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0181 Objednávame si u Vás 5 ks tabletov pre žiakov na získanie nižšieho stredného vzdelania na SŠ Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 840,00 € 25.08.2021 31.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
8/2021 Zmluva o dielo č. 8/2021 Spojená škola 42 077 150 ROD-HAR, s.r.o. 36515990 Stavebné práce, opravárenské práce 24 315,00 € 02.07.2021 05.07.2021 10.08.2021 02.07.2021 Ing. Slavka Bobáková ekonom Zmluva
OB/21/0182 Objednávame si u Vás batériu do záložného zdroja AVACOM RBC106, IT podporu na diaľku a na prevádzke školy Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 93,60 € 25.08.2021 01.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0183 Objednávame si u Vás vypracovanie odborných stanovísk k Projektovej dokumentácii - Trativod na dážďovú vodu Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 21,00 € 25.08.2021 01.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0184 Objednávame si u Vás potreby na údržbu vozidiel školy Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 63,48 € 25.08.2021 01.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0185 Objednávame si u Vás hygienické papierové utierky a kefy do WC Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 65,10 € 25.08.2021 01.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0186 Objednáme si u Vás tesnenia na varnice v počte 7 ks vrátane poplatku za zaslanie Spojená škola 42 077 150 VISO TRADE s.r.o. 26108321 19,10 € 03.09.2021 08.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0187 Objednávame si u Vás prepravu stravy zo ŠJ pri GLS do Spojenej školy každý pracovný deň mimo školských prázdnin od 6.9.2021 do 22.12.2021 Spojená škola 42 077 150 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 00619621 0,00 € 03.09.2021 08.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0146 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál 9. roč. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 840,00 € 30.08.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0145 FA MP KANAL Service 2 s.r.o. - čistenie kanalizácie Spojená škola 42 077 150 MP KANAL Service 2 s.r.o. 46306056 519,84 € 26.08.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0138 FA MP KANAL Service 2 s.r.o. - údržba Spojená škola 42 077 150 MP KANAL Service 2 s.r.o. 46306056 165,60 € 23.08.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0144 FA Milan Makovský, MaK-MONT - žalúzie Spojená škola 42 077 150 Milan Makovský, MaK-MONT 41549392 143,18 € 25.08.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0143 FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 TOPA SPORT, s.r.o. 36500623 758,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0150 FA Poradca podnikateľa 2022 Spojená škola 42 077 150 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 83,51 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0140 FA Orange - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Orange Slovensko, a.s. 35697270 47,62 € 23.08.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra