Faktúra č. DF/21/0144

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Milan Makovský, MaK-MONT - žalúzie
  • Dátum doručenia: 25.08.2021
  • Celková hodnota: 143,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0168
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0168 Objednávame si u Vás 2 ks nepriehľadných roletiek vrátane montáže a výmenu vešiačikov látky vertikálnej žalúzie na sekretariát školy Spojená škola 42 077 150 Milan Makovský, MaK-MONT 41549392 143,18 € 09.07.2021 14.07.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť