Faktúra č. DF/21/0146

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0146
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál 9. roč.
  • Dátum doručenia: 30.08.2021
  • Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť