Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/21/0306 FA JULIO s.r.o. - výmena PVC podláh a maľby Spojená škola 42 077 150 JULIO s.r.o. 37877275 6 000,30 € 22.12.2021 27.12.2021 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/21/0248 FA KOVOTYP, s.r.o. - DHIM Spojená škola 42 077 150 KOVOTYP, s.r.o. 35808705 7 550,99 € 01.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0316 FA Krídla - materiál Spojená škola 42 077 150 Kridla, s.r.o. 36466778 300,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/21/0181 FA Krídla - materiál Spojená škola 42 077 150 Kridla, s.r.o. 36466778 381,25 € 07.10.2021 14.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0096 FA Krídla - materiál Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 284,66 € 01.12.2021 10.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0268 FA Krídla - materiál projekt POP Spojená škola 42 077 150 Kridla, s.r.o. 36466778 120,62 € 08.12.2021 16.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0288 FA Krídla, s.r.o. - kalendáre Spojená škola 42 077 150 Kridla, s.r.o. 36466778 85,92 € 16.12.2021 27.12.2021 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
DF/21/0118 FA Krídla, s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 731,32 € 09.07.2021 05.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0249 FA Krídla, s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 Kridla, s.r.o. 36466778 1 384,36 € 01.12.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0267 FA Kvant - učebné pomôcky Spojená škola 42 077 150 KVANT spol. s. r. o. 31398294 293,90 € 08.12.2021 16.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0148 FA KVANT spol. s r.o. - materiál VP Spojená škola 42 077 150 KVANT spol. s r.o. 31398294 390,55 € 31.08.2021 22.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0135 FA KVANT spol. s. r. o. - materiál VP Spojená škola 42 077 150 KVANT spol. s. r. o. 31398294 1 069,32 € 11.08.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFS/21/0003 FA LEKOFARM s.r.o. - darčekové poukážky Spojená škola 42 077 150 LEKOFARM s.r.o. 36510360 375,00 € 23.11.2021 01.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0283 FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - propagačný materiál Spojená škola 42 077 150 Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 37119036 672,12 € 10.12.2021 17.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0046 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO Spojená škola 42 077 150 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 35370904 113,51 € 06.04.2021 24.04.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0110 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO Spojená škola 42 077 150 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 35370904 113,51 € 06.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0168 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - technik PO Spojená škola 42 077 150 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 35370904 113,51 € 04.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0220 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - výkon technika PO + práce Spojená škola 42 077 150 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 35370904 520,61 € 22.11.2021 01.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0243 FA mart Home Invest s.r.o. - mur. dielňa DHIM Spojená škola 42 077 150 Smart Home Invest s.r.o. 50676329 366,30 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0093 FA Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ Spojená škola 42 077 150 Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ 43978355 60,00 € 01.12.2021 10.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »