Faktúra č. DF/21/0181

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0181
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Krídla - materiál
  • Dátum doručenia: 07.10.2021
  • Celková hodnota: 381,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0206
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0206 Objednávame si u Vás 125 ks kancelárskeho papiera Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 381,25 € 04.10.2021 07.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť