Faktúra č. DFS/21/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: FA LEKOFARM s.r.o. - darčekové poukážky
  • Dátum doručenia: 23.11.2021
  • Celková hodnota: 375,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0232
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0232 Objednávame si u Vás 15 ks poukážok v hodnote 25 €/ks pre zamestnancov školy Spojená škola 42 077 150 LEKOFARM s.r.o. 36510360 375,00 € 18.11.2021 22.11.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť