Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/21/0232 FA TRUDON, s.r.o. - stoličky Spojená škola 42 077 150 TRUDON, s.r.o. 31698638 1 344,00 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0282 FA TRUDON, s.r.o. - stoličky Spojená škola 42 077 150 TRUDON, s.r.o. 31698638 3 030,50 € 10.12.2021 17.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0300 FA TRUDON, s.r.o. - nábytok Spojená škola 42 077 150 TRUDON, s.r.o. 31698638 14 065,50 € 20.12.2021 27.12.2021 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
OB/21/0179 Objednávame si u Vás ochrannú sieť na mulifunkčné ihrisko 25x3 m Spojená škola 42 077 150 TOPA SPORT, s.r.o. 36500623 758,00 € 20.08.2021 27.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0143 FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 TOPA SPORT, s.r.o. 36500623 758,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0234 Objednávame si u Vás darčekové poukážky pre 39 zamestnancov školy v hodnote 25 €/ks Spojená škola 42 077 150 TESCO STORES SR, a.s., 31321828 975,00 € 18.11.2021 22.11.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFS/21/0004 FA Tesco Stores, a.s. - darčekové poukážky Spojená škola 42 077 150 TESCO STORES SR, a.s., 31321828 975,00 € 24.11.2021 01.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0184 Objednávame si u Vás potreby na údržbu vozidiel školy Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 63,48 € 25.08.2021 01.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0155 FA Stanislav Raab - RAAB - materiál Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 63,48 € 06.09.2021 22.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0211 Objednávame si u Vás náhradné diely a potreby pre údržbu vozového parku školy. Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 79,74 € 13.10.2021 19.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0198 FA Stanislav Raab - RAAB - materiál Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 79,74 € 22.10.2021 16.11.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0129 Objednávame si u Vás destilovanú vodu do laboratória školy 12 ks/5 litrov, prevodový olej a ostatné potreby na údržbu áut školy Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 110,71 € 19.04.2021 23.04.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0068 FA Stanislav Raab - RAAB - materiál Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 110,71 € 10.05.2021 25.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0205 Objednávame si u Vás periodické preskúšanie zvárača - p. Viktor Semanko z bezpečnostných ustanovení podľa STN Spojená škola 42 077 150 Spojená škola Juraja Heinischa 42035261 20,00 € 03.10.2021 07.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0177 FA Spojená škola Juraja Heinischa - preskúšanie zvárača Spojená škola 42 077 150 Spojená škola Juraja Heinischa 42035261 20,00 € 06.09.2021 07.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0305 FA Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov - testovanie Covid Spojená škola 42 077 150 Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov 42092426 180,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Faktúra
16/2021 Zmluva o spolupráci na zamezpečenie testovania antigénovými testami Spojená škola 42 077 150 Socálny dom ANTIC n.o., Bardejov 42092426 Iné 0,00 € 29.11.2021 30.11.2021 31.05.2021 29.11.2021 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Zmluva
DF/21/0243 FA mart Home Invest s.r.o. - mur. dielňa DHIM Spojená škola 42 077 150 Smart Home Invest s.r.o. 50676329 366,30 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0242 Objednávame si u Vás ARNO - pracovnú lampu čiernu 15 ks do murárskej dielne. Spojená škola 42 077 150 Smart Home Invest s.r.o. 50676329 366,30 € 22.11.2021 26.11.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFP/21/0058 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 108,93 € 04.08.2021 28.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »