Faktúra č. DFS/21/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Tesco Stores, a.s. - darčekové poukážky
  • Dátum doručenia: 24.11.2021
  • Celková hodnota: 975,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0234
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0234 Objednávame si u Vás darčekové poukážky pre 39 zamestnancov školy v hodnote 25 €/ks Spojená škola 42 077 150 TESCO STORES SR, a.s., 31321828 975,00 € 18.11.2021 22.11.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť