Faktúra č. DF/21/0198

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Stanislav Raab - RAAB - materiál
  • Dátum doručenia: 22.10.2021
  • Celková hodnota: 79,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0211
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0211 Objednávame si u Vás náhradné diely a potreby pre údržbu vozového parku školy. Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 79,74 € 13.10.2021 19.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť