Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/21/0067 FA Gas BJ s.r.o. - LPG Spojená škola 42 077 150 Gas BJ s.r.o. 47458976 209,57 € 06.09.2021 21.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0066 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 93,82 € 06.09.2021 21.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0155 FA Stanislav Raab - RAAB - materiál Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 63,48 € 06.09.2021 22.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0152 FA energie2 - el. energia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 539,01 € 06.09.2021 01.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0064 FA energie2 - el. energia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 398,48 € 06.09.2021 04.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0177 FA Spojená škola Juraja Heinischa - preskúšanie zvárača Spojená škola 42 077 150 Spojená škola Juraja Heinischa 42035261 20,00 € 06.09.2021 07.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0186 Objednáme si u Vás tesnenia na varnice v počte 7 ks vrátane poplatku za zaslanie Spojená škola 42 077 150 VISO TRADE s.r.o. 26108321 19,10 € 03.09.2021 08.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0187 Objednávame si u Vás prepravu stravy zo ŠJ pri GLS do Spojenej školy každý pracovný deň mimo školských prázdnin od 6.9.2021 do 22.12.2021 Spojená škola 42 077 150 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 00619621 0,00 € 03.09.2021 08.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
9/2021 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 Iné 0,00 € 03.09.2021 06.09.2021 30.06.2022 03.09.2021 Ing.Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Zmluva
DFP/21/0063 FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly Spojená škola 42 077 150 Jozef Mikula 44636792 979,00 € 03.09.2021 21.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0156 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 950,00 € 03.09.2021 29.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0069 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 135,00 € 03.09.2021 04.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0150 FA Poradca podnikateľa 2022 Spojená škola 42 077 150 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 83,51 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0151 FA Škola v prírode Detský raj - cestovné náhrady Spojená škola 42 077 150 Škola v prírode Detský raj 00186759 70,00 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0149 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 93,60 € 31.08.2021 22.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0147 FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 65,10 € 31.08.2021 22.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0148 FA KVANT spol. s r.o. - materiál VP Spojená škola 42 077 150 KVANT spol. s r.o. 31398294 390,55 € 31.08.2021 22.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0146 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál 9. roč. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 840,00 € 30.08.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0145 FA MP KANAL Service 2 s.r.o. - čistenie kanalizácie Spojená škola 42 077 150 MP KANAL Service 2 s.r.o. 46306056 519,84 € 26.08.2021 08.09.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0181 Objednávame si u Vás 5 ks tabletov pre žiakov na získanie nižšieho stredného vzdelania na SŠ Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 840,00 € 25.08.2021 31.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka