Faktúra č. DF/21/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
  • Dátum doručenia: 31.08.2021
  • Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0181
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0181 Objednávame si u Vás 5 ks tabletov pre žiakov na získanie nižšieho stredného vzdelania na SŠ Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 840,00 € 25.08.2021 31.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť