Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0042 spotreba plynu za 1/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 874,80 € 09.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/23/0576 plyn za 12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20 269,44 € 09.01.2024 13.01.2024 Faktúra
DFB/24/0071 prijatý preddavok za plyn na 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 761,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0079 plyn za 02/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 495,01 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0097 fa na prijatý preddavok - plyn na 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 096,00 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0023 poskytovanie strážnej služby za obd. 1 - 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 6 560,00 € 31.01.2024 03.02.2024 Faktúra
DFB/24/0122 poskytnutie strážnej služby za obd. 4-6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 6 560,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/23/0581 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 663,30 € 15.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0022 lyžiarsky kurz 22.-26.1.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ján Alexa - SAP 35117851 4 500,00 € 30.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0139 upratovacie a čistiace služby za 2,3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 3 690,64 € 24.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0148 obedy pre zamestnancov za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 490,60 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0059 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 305,46 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB/24/0110 obedy pre zamestnancov za 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 297,40 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0036 strava zamestnancov za 1/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 247,00 € 06.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0092 reklamná kampaň Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PROGNESSA, s.r.o. 51700263 2 098,80 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/23/0584 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 077,76 € 15.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0058 strava pre zamestnancov za 02/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 024,40 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB/24/0038 upratovacie a čistiace služby za 1/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 845,32 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0074 prijatý preddavok EE na 3/2024 (vežiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0119 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0164 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0018 prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 vežiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 800,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0032 prijatý preddavok na EE - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 800,00 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFP/24/0004 výroba a montáž kuch.linky v tur.ubytovni Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 1 680,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0150 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 1 333,51 € 03.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0096 hygienické potreby Tork Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 219,10 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0156 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 120,61 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0052 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 107,91 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0095 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 095,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0010 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 065,96 € 11.01.2024 01.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »