Faktúra č. DFB/24/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 vežiak)
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 1 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť