Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0298 Počítačové zostavy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BigON s.r.o. 44121989 726,00 € 15.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB/23/0249 kancelársky nábytok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 721,20 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFS/23/0004 catering pre 28 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. 46670912 714,00 € 20.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/0066 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 693,60 € 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0085 vodné, stočné kotolňa 02/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 688,58 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0119 vodné, stočné kotolňa 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 686,34 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0516 materiál na údržbu (jakle) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX 14344106 680,80 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0272 zabezpečenie procesu VO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Prima deseo, s. r. o. 54402492 672,00 € 21.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0493 mobilný telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 671,15 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0567 tonery 6ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 661,31 € 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0057 zapožičanie lyž.výstroje na lyž.výcvik 6.2.-10.2.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Junior-Šport, s.r.o. 43783252 660,00 € 15.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB/23/0468 dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 650,09 € 19.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB/23/0527 servisné práce + školenie cnc frézky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 První hanácká BOW, spol. s.r.o. 47670631 647,90 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0208 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 645,06 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0136 oprava prednej nápravy AUS PP277CK Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 643,15 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/22/0500 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 642,90 € 09.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0040 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 641,99 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0021 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 640,20 € 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB/23/0232 preprava autobusom - šk.výlet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EUROTOUR-BUS s.r.o. 45614041 636,00 € 26.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB/23/0219 aSc Agenda Komplet SŠ 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0127 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 623,02 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0258 stravné lístky - 147ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 617,40 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0286 kancelársky papier Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 613,20 € 01.08.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0390 odvoz a uloženie odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 612,72 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0030 OKI tonery 5ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 611,82 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0193 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 591,54 € 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
DFB/23/0445 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 584,82 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0046 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 582,08 € 07.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0159 vodné, stočné - kotolňa 4/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 579,18 € 08.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB/23/0146 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 574,08 € 25.04.2023 09.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »