Faktúra č. DFB/23/0445

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0445
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota: 584,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/152/23
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/152/23 Nákup materiálu na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 584,82 € 05.10.2023 18.10.2023 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť