DFB/23/0110 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
512,10 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
prenájom rohoží za obd. 27.2.2023 - 26.3.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0091 |
plyn za 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33 952,17 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0115 |
internet škola 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0126 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 4-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0124 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. |
37986635 |
|
87,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0123 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0122 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,73 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
543,84 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
servisné práce za obd. 1.4. - 30.6.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
18,32 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0111 |
Systémová podpora MAGMA HCM za obd. 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0121 |
technik PO a BOZP za 1Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
vodné, stočné kotolňa 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
686,34 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0113 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0133 |
záhradkárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
109,88 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0143 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0142 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0140 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,30 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0139 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,14 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0137 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0144 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
68,27 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0135 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
90,06 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
623,02 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0128 |
nové verzie MAGMA HCM za 2Q (1.4.2023-30.6.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0134 |
prezutie AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B & B autoslužby, s.r.o. |
36789950 |
|
39,50 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |