Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0110 pranie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 512,10 € 31.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB/23/0116 výkon zodpovednej osoby za 4/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0112 prenájom rohoží za obd. 27.2.2023 - 26.3.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 78,26 € 31.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0091 plyn za 02/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 33 952,17 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0115 internet škola 4/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0114 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0126 poskytnutie strážnej služby za obd. 4-6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 936,66 € 12.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0124 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. 37986635 87,00 € 12.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0123 telekom.služby - FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0122 telekom.služby - pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,73 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0117 tonery 5ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 543,84 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0118 servisné práce za obd. 1.4. - 30.6.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0120 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 18,32 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0111 Systémová podpora MAGMA HCM za obd. 1.1.2023 - 31.3.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0121 technik PO a BOZP za 1Q/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0119 vodné, stočné kotolňa 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 686,34 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0113 upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0133 záhradkárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 109,88 € 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0143 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0142 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0141 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0140 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,30 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0139 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 52,14 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0138 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0137 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0144 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 68,27 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0135 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 90,06 € 18.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0127 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 623,02 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0128 nové verzie MAGMA HCM za 2Q (1.4.2023-30.6.2023) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0134 prezutie AUS PP676DL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B & B autoslužby, s.r.o. 36789950 39,50 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »