DFB/24/0066 |
prenájom rohoží za obd. 29.1.-25.2.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (kotolňa) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (n.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (st.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (vežiak) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
prijatý preddavok EE - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
641,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
prijatý preddavok EE - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
91,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
prijatý preddavok na EE - st.škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
prijatý preddavok na EE - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 kotolňa) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
641,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 n.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
91,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 st.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 vežiak) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
prijatý preddavok za plyn na 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 761,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
reklama na TV (17.1. - 12.3.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
eČasenka, s.r.o. |
48322989 |
|
488,00 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
reklamná kampaň |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROGNESSA, s.r.o. |
51700263 |
|
2 098,80 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
881,57 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0150 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
1 333,51 € |
03.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
revízie CNC stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
286,97 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
243,09 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0575 |
servis a revízie výťahu 7-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
servis a údržba výťahu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0577 |
servis a údržba výťahu v objekte SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
20,00 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
servis a údržba výťahu za 03/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
servis a údržba výťahu za 2/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0154 |
servis a údržba výťahu za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
servis plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
755,40 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
262,58 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |