Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0066 prenájom rohoží za obd. 29.1.-25.2.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 84,31 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0075 prijatý preddavok EE na 3/2024 (kotolňa) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0073 prijatý preddavok EE na 3/2024 (n.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0072 prijatý preddavok EE na 3/2024 (st.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0074 prijatý preddavok EE na 3/2024 (vežiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0035 prijatý preddavok EE - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 641,00 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB/24/0034 prijatý preddavok EE - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 91,00 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB/24/0033 prijatý preddavok na EE - st.škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB/24/0032 prijatý preddavok na EE - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 800,00 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB/24/0019 prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 kotolňa) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 641,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0017 prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 n.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 91,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0016 prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 st.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0018 prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 vežiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 800,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0071 prijatý preddavok za plyn na 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 761,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0002 RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0005 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0012 reklama na TV (17.1. - 12.3.2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 eČasenka, s.r.o. 48322989 488,00 € 15.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0092 reklamná kampaň Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PROGNESSA, s.r.o. 51700263 2 098,80 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0061 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 881,57 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB/24/0150 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 1 333,51 € 03.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0021 revízie CNC stroja Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 286,97 € 23.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0135 servis a nastavenie úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 243,09 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/23/0575 servis a revízie výťahu 7-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 180,00 € 08.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0028 servis a údržba výťahu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/23/0577 servis a údržba výťahu v objekte SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 20,00 € 10.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0121 servis a údržba výťahu za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0069 servis a údržba výťahu za 2/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0154 servis a údržba výťahu za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0050 servis plynového zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441 755,40 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0009 servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 262,58 € 11.01.2024 01.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »