Faktúra č. DFB/24/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: prijatý preddavok EE - kotolňa
  • Dátum doručenia: 06.02.2024
  • Celková hodnota: 641,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť