Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0063 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 400,41 € 28.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFB/22/0184 materiál pre PV - záv. skúšky Stredná odborná škola 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 87,24 € 24.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB/22/0255 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 1 111,02 € 14.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB/22/0135 servis úpravne vody Stredná odborná škola 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 235,40 € 12.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB/22/0353 servis úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 235,92 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0476 poskytnutie služieb vykonania VO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mgr. František Horváth - HORVATH advisory 42111579 570,00 € 09.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB/22/0384 učebnice "Úspešná maturita" Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Martinus, s.r.o. 45503249 290,00 € 18.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFS/22/0005 Catering pre 35 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MART-SK, s.r.o. 36481017 2 336,80 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFB/22/0188 oprava náradia - inv.č. 14030,15040 Stredná odborná škola 42077133 Maroš Polák - MIMAR 37255606 771,60 € 26.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0399 odborná prehliadka kotlov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marián Jurkovský MAJOTERM 50932608 698,00 € 26.10.2022 29.10.2022 Faktúra
DFB/22/0303 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 489,58 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0346 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 482,00 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0345 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 916,29 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0344 kancelársky papier Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 292,92 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0343 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 141,28 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0408 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 380,00 € 02.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0062 kancelárske a hyg. potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 894,80 € 28.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFB/22/0061 kancelárske potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 233,76 € 28.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFB/22/0090 hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 727,80 € 18.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0105 kanc. potreby, toal. papier Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 309,80 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFB/22/0091 kanc. potreby - vzdel. poukazy Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 470,52 € 18.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0089 kanc. potreby - vzdel. poukazy Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 237,60 € 16.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0196 hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 441,18 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0247 dobropis k DFB/22/0225 Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 -2 288,28 € 11.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0225 kanc. a hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 2 288,28 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0252 kancelárske a hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 2 272,98 € 11.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0226 tonery Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 965,76 € 01.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0087 jazdné za lyž. výcvik Stredná odborná škola 42077133 Lopušná dolina, s.r.o. 47907631 1 350,00 € 15.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0290 potlač na tričká Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 230,40 € 15.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB/22/0321 potlač na tričko Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 57,60 € 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »