Faktúra č. DFB/22/0408

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0408
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota: 1 380,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 1.6.2022
  • Identifikácia objednávky: -----
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť