Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0030 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 543,54 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0059 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 305,46 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB/24/0083 vodné, stočné kotolňa 02/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 497,56 € 13.03.2024 16.03.2024 Faktúra
DFB/24/0116 vodné, stočné - kotolňa (3/2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 456,84 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/005/24 Servis umývacieho automatu BR 35/12 C BP Pack Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 262,58 € 10.01.2024 12.01.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0009 servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 262,58 € 11.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0053 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 17,52 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
OBJ/045/24 Nákup materiálu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 124,61 € 29.03.2024 11.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0104 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 124,61 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/047/24 Materiál na opravy - suterén sprchy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 172,58 € 08.04.2024 18.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/058/24 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 38,10 € 06.05.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0152 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 176,02 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0153 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 34,66 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
OBJ/025/24 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 881,57 € 26.02.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0061 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 881,57 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
OBJ/041/24 Kuchynská linka 92 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 1 680,00 € 20.03.2024 04.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFP/24/0004 výroba a montáž kuch.linky v tur.ubytovni Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 1 680,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/048/24 Elektrospotrebiče do kuchynky 92 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 349,00 € 08.04.2024 17.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFP/24/0005 elektrospotrebiče do kuchynky 92 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 418,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Faktúra
OBJ/055/24 Kancelársky nábytok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 994,80 € 19.04.2024 01.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »