DFP/22/0114 |
RETEC s.r.o. - Vysokotlakový čistič s príslušenstvom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
247,05 € |
27.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0139 |
VT-KANAL s.r.o. - čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
250,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0297 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC spotrebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
255,70 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0117 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
257,53 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0093 |
LKQ SK s.r.o. - chladivo do klimatizácií |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
267,60 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0007 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0006 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0005 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0004 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0003 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/22/0002 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov - letenky Budapešť - Istambul |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SPIRIT Travel s.r.o. Bardejov |
36712094 |
|
269,07 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0178 |
ŠEVT, a.s. Bratislava - školské tlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
271,42 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0021 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
274,88 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0098 |
INTERAUTO s.r.o. - materiál na údržbu aut |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INTERAUTO s.r.o. |
36504670 |
|
278,56 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0029 |
ŽLUTÁ HALA s.r.o. - kuchynská linka Diana |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŽLUTÁ HALA s.r.o. |
06027890 |
|
284,07 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0135 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC prislušentsvo |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
285,30 € |
14.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0062 |
PROKA SK, s.r.o. - oprava PLC compact control |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PROKA SK, s.r.o. |
36558788 |
|
288,00 € |
30.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0145 |
Katarína Gregušová - in Interiér - kovová skriňa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
288,10 € |
28.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0140 |
Vasco Elektronics Góralski Group s.k.a. - elektronický prekladač |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Vasco Elektronics Góralski Group s.k.a. |
6772369151 |
|
289,00 € |
17.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0146 |
B2B Partner s. r. o. - skriňa na kolieskach |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
295,20 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0106 |
Patrik Cubjak - TAI - servis kop. strojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
302,11 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0072 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
302,14 € |
22.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0176 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 7/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
304,20 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0122 |
KOVSTOL s.r.o. - odpadové plechy pre činnosť ZvŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
309,90 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0082 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom tech. plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
312,00 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0086 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
312,66 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0142 |
LKQ SK s.r.o. - automateriál -chladivo, UV látka, olej |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
313,00 € |
27.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0141 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
316,01 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0183 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 7/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
316,56 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0033 |
EUROPODLAHY, s.r.o. - plávajúca podlaha, komponenty k podlahe |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EUROPODLAHY, s.r.o. |
53408144 |
|
326,60 € |
24.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |