Objednávka č. 011/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 011/2014
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenie bez DPH: 890€
  • Dátum vyhotovenia: 05.01.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0024 farby do tlačiarne - tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 59,00 € 13.02.2014 21.02.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0037 pásky do ERP, tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 68,88 € 13.02.2014 21.02.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0086 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 155,46 € 08.04.2014 12.04.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0087 disk, zdroj, awitch, software Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 457,80 € 08.04.2014 12.04.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0137 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 13,20 € 13.05.2014 15.05.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0118 farby do tlačiarne - tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 67,16 € 14.05.2014 16.05.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0147 čitačka kníh AMAZON Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 150,00 € 13.06.2014 18.06.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0154 farby do tlačiarni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 41,00 € 16.06.2014 19.06.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0207 toner Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 16,08 € 25.06.2014 26.06.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0196 tonery, farby do tlačiarni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 126,26 € 31.07.2014 12.08.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0220 počítač Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 313,44 € 05.09.2014 09.09.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0239 toner, klavesnice, USB Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 83,26 € 22.09.2014 23.09.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0288 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 38,00 € 22.09.2014 24.09.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0278 farby do tlačiarne, klavesnica Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 264,95 € 03.11.2014 06.11.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0328 farby do tlačiarne Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 147,80 € 10.12.2014 16.12.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0341 lampy do dataprojektrorov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 429,60 € 18.12.2014 23.12.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0348 lampy do dataprojektorov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 393,60 € 22.12.2014 30.12.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0349 klavesnice, myši, reproduktory Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 228,60 € 22.12.2014 30.12.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/15/0029 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 154,54 € 05.02.2015 10.02.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/15/0048 tovar obchodný pracovník Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 24,96 € 20.02.2015 25.02.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/15/0088 tovar obchodný pracovník Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 56,16 € 01.04.2015 08.04.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/15/0181 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 186,59 € 08.06.2015 13.06.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/15/0242 potraviny Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 115,20 € 10.08.2015 14.08.2015 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť