Objednávka č. 0141

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0141
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 441,68 €.
  • Dátum vyhotovenia: 01.03.2016
  • Celková hodnota: 441,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0194 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 20.03.2015 27.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0188 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 441,68 € 10.03.2016 18.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0187 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,64 € 20.03.2017 28.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0221 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 112,55 € 04.04.2018 13.04.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0197 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 39,47 € 26.03.2019 02.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0196 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 63,08 € 19.03.2020 27.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0186 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ľubomír Kmiť- DONO 37774794 370,00 € 10.03.2021 22.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0184 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 62,18 € 14.03.2022 21.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0180 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 65,78 € 28.03.2023 31.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0168 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 444,88 € 26.03.2024 02.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť