Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/23/0487 Plyn- 12/2023-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 23 230,75 € 10.01.2024 21.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0031 Plyn 1/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 15 987,93 € 13.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0059 Plyn 1/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 10 885,83 € 11.03.2024 04.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0072 Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav Stredná odborná škola 37947541 Radoslav Ovsiak 51457415 7 114,02 € 12.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0073 Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav Stredná odborná škola 37947541 Radoslav Ovsiak 51457415 7 114,02 € 12.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0153 Plyn 12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 6 939,06 € 10.01.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0488 Elektr.energia 12/2023-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 5 486,38 € 15.01.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0012 Plyn 1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 4 775,61 € 13.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0045 Skipasy, zapožičanie lyž.výstroje, pitný režim-lyž.kurz-škola Stredná odborná škola 37947541 TATRAREKREA, spol. s r.o. 31734316 3 585,20 € 26.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0042 Strava žiakov-lyžiarsky kurz od 12.-16.2.2024 Stredná odborná škola 37947541 VežaSvit, s.r.o. 4588870 3 500,00 € 19.02.2024 27.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0024 Plyn 2/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 3 251,61 € 11.03.2024 08.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0048 Ubytovanie žiakov počas lyžiark.kurzu v dňoch 12.-16.2.2024 Stredná odborná škola 37947541 Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit 37947541 2 975,00 € 26.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0010 Plyn 1/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 694,00 € 23.01.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0018 Plyn 2/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 694,00 € 02.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0051 Plyn 3/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 694,00 € 04.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0092 Plyn 4/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 694,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0039 Elektr.energia 1/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 373,99 € 16.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0112 Strava žiakov 3/2024-O,V Stredná odborná škola 37947541 REKREATOUR, s.r.o 51683814 2 371,20 € 11.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0489 Elektr.energia 12/2023-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 300,90 € 15.01.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0065 Elektr.energia 2/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 102,75 € 15.03.2024 04.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0492 Plyn 1-12/2023-budova "A"-vyúčtovanie za rok 2023 Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 062,72 € 15.01.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0096 Oprava balkónových prístreškov-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Radoslav Ovsiak 51457415 1 881,84 € 05.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0154 Elektr.energia 12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 1 638,79 € 15.01.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0061 Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 469,49 € 13.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0005 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 431,59 € 03.01.2024 08.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0030 Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 320,79 € 07.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0034 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 289,30 € 07.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0118 Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 245,69 € 11.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0119 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 238,73 € 05.04.2024 01.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0070 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 133,30 € 06.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »