Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/0045 Skipasy, zapožičanie lyž.výstroje, pitný režim-lyž.kurz-škola Stredná odborná škola 37947541 TATRAREKREA, spol. s r.o. 31734316 3 585,20 € 26.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0048 Ubytovanie žiakov počas lyžiark.kurzu v dňoch 12.-16.2.2024 Stredná odborná škola 37947541 Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit 37947541 2 975,00 € 26.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0015 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 26.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0016 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 26.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0017 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 19,60 € 26.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0044 Vybavenie kuchyniek-ŠI-(poháre, príbory, taniere) Stredná odborná škola 37947541 Kinekus, s.r.o. 51967472 134,05 € 23.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0043 Seminár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 Stredná odborná škola 37947541 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 42,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0046 Doprava žiakov-lyž.kurz-škola Stredná odborná škola 37947541 BUJŇAK GROUP s. r. o. 54683033 1 000,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0047 Čistiace prostriedky-škola Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 47,60 € 22.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0042 Strava žiakov-lyžiarsky kurz od 12.-16.2.2024 Stredná odborná škola 37947541 VežaSvit, s.r.o. 4588870 3 500,00 € 19.02.2024 27.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0036 Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 12,20 € 16.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0037 Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 4,98 € 16.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0038 Elektr.energia 1/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 1 128,49 € 16.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0039 Elektr.energia 1/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 2 373,99 € 16.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0014 Elektr.energia 1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 709,11 € 16.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0040 Internet 2/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 202,37 € 15.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0041 Internet 2/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,90 € 15.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0035 Dizajnový papier Experia Digi, výkres-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Michal Hricko - mh2 46539964 401,26 € 15.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0032 Vybavenie kúpelní-ŠI-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. 35814586 579,32 € 14.02.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0033 Predplatné časopius Print Progress-o.v. Stredná odborná škola 37947541 VELDAN, s.r.o 36251054 42,00 € 13.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0031 Plyn 1/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 15 987,93 € 13.02.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0012 Plyn 1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 4 775,61 € 13.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0028 Telefóny-pevné linky-1/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,02 € 08.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0027 Mobilný telefón 1/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,00 € 08.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0026 Mobilný telefón 1/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 08.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0025 VBA prístup-VUC-net 1/2024 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0024 TV Magio-1/2024-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 08.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0009 Mobilný telefón 1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,12 € 08.02.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0008 Mobilný telefón 1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0011 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 232,86 € 08.02.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra