Faktúra č. DF/24/0046

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0046
  • Popis fakturovaného plnenia: Doprava žiakov-lyž.kurz-škola
  • Dátum doručenia: 23.02.2024
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/24
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/24 Objednávame si u Vás prepravu 77 žiakov SOŠ, polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku od 12.2.-16.2.2024. Cena objednávky celkom 1 000 eur. Stredná odborná škola 37947541 BUJŇAK GROUP s. r. o. 54683033 0,00 € 15.01.2024 25.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť