Faktúra č. DF/24/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie kúpelní-ŠI-vyúčtovanie zálohy
  • Dátum doručenia: 14.02.2024
  • Celková hodnota: 579,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 057/24
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/24 Stredná odborná škola 37947541 PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. 35814586 579,30 € 06.02.2024 16.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť