Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0032
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie kúpelní-ŠI-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota: 579,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/24
- Dátum zverejnenia: 22.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
057/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
579,30 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
Tlačiť