DF/22/0433 |
Basketbal.lopta-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ALZA, s.k.,s.r.o. |
36562939 |
|
40,40 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0168 |
Kuchynské drezy-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SIKO KÚPEĽNE, a.s. |
43864074 |
|
153,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0438 |
Kuch.sporák MORA-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
228,46 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0437 |
Balkónové zostavy-10 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
6 088,75 € |
09.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0436 |
Slávnostný obed pre zamestnancov - ukončenie roka 2022-SF |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
645,60 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0167 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
606,50 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0434 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
244,99 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0439 |
Kancelárske stoličky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
748,80 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0441 |
Čistiace prostriedky-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
357,07 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0435 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
559,84 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0440 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
587,54 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0166 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
23.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0165 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
23.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0164 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
23.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0207 |
Servisné práce za 3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0182 |
Plyn 7/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0208 |
Nové verzie MAGMA-3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0192 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0189 |
Strava žiakov 6/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
668,10 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0197 |
Tričká PELICAN, PAINT Piccolio-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
601,94 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0181 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0183 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
469,25 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0184 |
Ochrana osob. údajov za 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0188 |
Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
21,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0187 |
Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0186 |
Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0190 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
207,23 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0206 |
Telefóny-pevné linky-6/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,64 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0202 |
Magio Tv-6/2022=ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0201 |
Mobilný telefón 1/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,23 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |