DF/22/0191 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
344,00 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0178 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
68,14 € |
23.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0213 |
Stoličky-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
372,50 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0216 |
Sprchový set-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
6,85 € |
26.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0212 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-účelové FP-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
880,91 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0194 |
Služby CO-I. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0211 |
Internet - škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0210 |
Internet - škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0209 |
Materiál na údržbu-farby, laky-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
2 098,36 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0196 |
Elektr.energia 6/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
184,18 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0195 |
Elektr.energia 6/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
819,80 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0068 |
Elektr.energia 6/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
888,12 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0073 |
Skladací plošinový vozík-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
108,00 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0203 |
VBA prístup-VUC-net 6/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0199 |
Plyn 6/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 255,00 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0193 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 627,14 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0185 |
Pracovná zdravot.služba 6/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0205 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
800,67 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0204 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
389,99 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0207 |
Servisné práce za 3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0182 |
Plyn 7/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0208 |
Nové verzie MAGMA-3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0192 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0189 |
Strava žiakov 6/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
668,10 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0197 |
Tričká PELICAN, PAINT Piccolio-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
601,94 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0181 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0183 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
469,25 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0184 |
Ochrana osob. údajov za 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0188 |
Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
21,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0187 |
Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |