Faktúra č. DF/22/0213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0213
  • Popis fakturovaného plnenia: Stoličky-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy
  • Dátum doručenia: 20.07.2022
  • Celková hodnota: 372,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 101/22
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/22 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás 25 ks stoličiek podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 372 eur. Stredná odborná škola 37947541 KONDELA, s.r.o. 36409154 0,00 € 01.07.2022 27.07.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť