DF/22/0032 |
Elektr.energia 1/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
837,91 € |
09.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0031 |
Elektr.energia 1/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 372,67 € |
09.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0043 |
Služby-projekt.príprava pre zabezp.zlepšenia infraštruktúry v SOŠP vo Svite |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
840,00 € |
19.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0041 |
Dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
120,00 € |
16.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0008 |
Elektr.energia 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 487,06 € |
09.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0012 |
Mrazuvzdorná dlažba-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
229,35 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0007 |
Plyn 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 778,44 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0009 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
833,45 € |
07.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0011 |
Mobilný telefón 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0010 |
Mobilný telefón 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0006 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
28,49 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0003 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0002 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
24.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0001 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0004 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
109,77 € |
28.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0005 |
Deratizácia priestorov PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
160,00 € |
31.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/21/0431 |
Elektr.energia-dielne o.v.-vyúčtov. za rok 2021-preplatok |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-51,96 € |
10.01.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0045 |
Strava žiakov-lyžiar.výcvik od 14.-18.2.2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VežaSvit, s.r.o. |
4588870 |
|
1 925,00 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0048 |
Predplatné časopisu PrintProgress na r.2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VELDAN, s.r.o |
36251054 |
|
36,00 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0071 |
Tašky Prestige-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
1 483,91 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0062 |
Plyn 2/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 689,10 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0020 |
Plyn 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 163,19 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0047 |
Plyn 3/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0057 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 279,24 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0054 |
Pracovná zdravotná služba 2/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0046 |
Strava žiakov 2/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
593,30 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0070 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
282,85 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0024 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
282,85 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0060 |
Pranie a prenájom rohoží-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
68,14 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0018 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,88 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |