Faktúra č. DF/22/0041

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0041
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia priestorov ŠI
  • Dátum doručenia: 16.02.2022
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 058/22
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
058/22 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov ŠI pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. Stredná odborná škola 37947541 DDD Servis Hriva 17282900 0,00 € 14.02.2022 01.03.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť