Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/22/0032 Elektr.energia 1/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 837,91 € 09.02.2022 04.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0031 Elektr.energia 1/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 1 372,67 € 09.02.2022 04.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0043 Služby-projekt.príprava pre zabezp.zlepšenia infraštruktúry v SOŠP vo Svite Stredná odborná škola 37947541 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 840,00 € 19.01.2022 04.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0041 Dezinsekcia priestorov ŠI Stredná odborná škola 37947541 DDD Servis Hriva 17282900 120,00 € 16.02.2022 04.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0008 Elektr.energia 1/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 1 487,06 € 09.02.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0012 Mrazuvzdorná dlažba-PČ Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 229,35 € 17.02.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0007 Plyn 1/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 7 778,44 € 08.02.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0009 Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 833,45 € 07.02.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0011 Mobilný telefón 1/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 4,20 € 08.02.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0010 Mobilný telefón 1/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,40 € 08.02.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0006 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 28,49 € 04.02.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0003 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 24.01.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0002 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 18,60 € 24.01.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0001 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 24.01.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0004 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 109,77 € 28.01.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0005 Deratizácia priestorov PČ Stredná odborná škola 37947541 DDD Servis Hriva 17282900 160,00 € 31.01.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/21/0431 Elektr.energia-dielne o.v.-vyúčtov. za rok 2021-preplatok Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 -51,96 € 10.01.2022 23.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0045 Strava žiakov-lyžiar.výcvik od 14.-18.2.2022-škola Stredná odborná škola 37947541 VežaSvit, s.r.o. 4588870 1 925,00 € 01.03.2022 24.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0048 Predplatné časopisu PrintProgress na r.2022-škola Stredná odborná škola 37947541 VELDAN, s.r.o 36251054 36,00 € 28.02.2022 24.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0071 Tašky Prestige-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Green Print s.r.o. 46587993 1 483,91 € 16.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0062 Plyn 2/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 5 689,10 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0020 Plyn 2/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 6 163,19 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0047 Plyn 3/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 3 500,00 € 01.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0057 Strava zamestn.-jedálne kupóny Stredná odborná škola 37947541 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 279,24 € 03.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0054 Pracovná zdravotná služba 2/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0046 Strava žiakov 2/2022-O,V Stredná odborná škola 37947541 Ham Ham, s.r.o. 46992154 593,30 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0070 Pranie prádla-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Dalema, s.r.o. 46414070 282,85 € 11.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0024 Pranie prádla-PČ Stredná odborná škola 37947541 Dalema, s.r.o. 46414070 282,85 € 11.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0060 Pranie a prenájom rohoží-škola Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 68,14 € 04.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0018 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 35,88 € 04.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »