DF/22/0066 |
VBA prístup-VUC-net-2/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/21/0436 |
VBA prístup-VUC-net-12/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0136 |
VBA prístup-VUC-net- 4/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0300 |
VBA prístup-VUC-net 9/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0237 |
VBA prístup-VUC-net 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0203 |
VBA prístup-VUC-net 6/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0414 |
VBA prístup-VUC-net 11/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0341 |
VBA prístup-VUC-net 10/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0406 |
Utierky TORK, toaletný papier-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
346,37 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0425 |
Uteráky vaflové farebné, utierky bavlnené farebné-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
161,40 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0163 |
Uteráky , osušky froté farebné-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
136,80 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0246 |
Úpravu priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
49,80 € |
18.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0372 |
Úprava programu MAGMA-stravovacie karty, finan.príspevok-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
165,60 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0255 |
Úprava priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
49,80 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0254 |
Úprava priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
49,80 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0365 |
Učebné pomôcky pre odídencov z Ukrajiny-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
603,68 € |
25.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0235 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0273 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0415 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0039 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0101 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0137 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0166 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0065 |
Tv Magio-2/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/21/0437 |
Tv Magio-12/2021-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0343 |
Tub.šatka TWISTER-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
245,52 € |
10.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0155 |
Tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
105,00 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0197 |
Tričká PELICAN, PAINT Piccolio-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
601,94 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0136 |
Toner do tlačiarne-2ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
60,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0127 |
Toaletný papier-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
117,14 € |
05.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |