Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/22/0066 VBA prístup-VUC-net-2/2022 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/21/0436 VBA prístup-VUC-net-12/2021-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.01.2022 21.01.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0136 VBA prístup-VUC-net- 4/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 31.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0300 VBA prístup-VUC-net 9/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 03.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0237 VBA prístup-VUC-net 7/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2022 07.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0203 VBA prístup-VUC-net 6/2022 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.07.2022 28.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0414 VBA prístup-VUC-net 11/2022 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 20.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0341 VBA prístup-VUC-net 10/2022 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2022 01.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0406 Utierky TORK, toaletný papier-škola Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 346,37 € 09.12.2022 20.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0425 Uteráky vaflové farebné, utierky bavlnené farebné-škola Stredná odborná škola 37947541 SARTEX - Zemčáková Anna 37113496 161,40 € 16.12.2022 22.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0163 Uteráky , osušky froté farebné-PČ Stredná odborná škola 37947541 SARTEX - Zemčáková Anna 37113496 136,80 € 16.12.2022 23.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0246 Úpravu priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 49,80 € 18.08.2022 08.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0372 Úprava programu MAGMA-stravovacie karty, finan.príspevok-škola Stredná odborná škola 37947541 AutoCont , s.r.o. 36396222 165,60 € 30.11.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0255 Úprava priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 49,80 € 05.09.2022 08.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0254 Úprava priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 49,80 € 05.09.2022 08.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0365 Učebné pomôcky pre odídencov z Ukrajiny-účelové FP Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 603,68 € 25.11.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0235 Tv Magio-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 09.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0273 Tv Magio-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 08.09.2022 28.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0415 Tv Magio-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 08.12.2022 20.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0039 Tv Magio-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,89 € 08.02.2022 02.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0101 Tv Magio-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,89 € 08.04.2022 25.04.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0137 Tv Magio-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 06.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0166 Tv Magio-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 08.06.2022 28.06.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0065 Tv Magio-2/2022-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,89 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/21/0437 Tv Magio-12/2021-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,89 € 07.01.2022 21.01.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0343 Tub.šatka TWISTER-o.v. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 245,52 € 10.11.2022 28.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0155 Tričká-o.v. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 105,00 € 02.06.2022 24.06.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0197 Tričká PELICAN, PAINT Piccolio-o.v. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 601,94 € 07.07.2022 28.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0136 Toner do tlačiarne-2ks-PČ Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 60,00 € 25.11.2022 02.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0127 Toaletný papier-škola Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 117,14 € 05.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »