DF/22/0409 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
157,80 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0059 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
95,24 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0087 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,77 € |
06.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0399 |
Školský nábytok do tried-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
4 624,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0250 |
Skrinka zrkadlová, lišty-ŠI-účelové FP-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
156,95 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0436 |
Slávnostný obed pre zamestnancov - ukončenie roka 2022-SF |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
645,60 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0011 |
Služba RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0010 |
Služba-zverejňovanie dokladov-rok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0194 |
Služby CO-I. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0398 |
Služby referenta CO - II. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0084 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-1.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0181 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0370 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0297 |
Služby technika PO a bezpečnostného technika -3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
04.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0017 |
Služby verej.obstarávania-súhrnné správy za 4.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
36211273 |
|
80,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0173 |
Služby VO-"Rekonštrukcia strechy budovy ŠI a strechy na prístavbe budovy internátu" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0005 |
Služby-balíček "Zborovňa" na rok 2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0018 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
130,52 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0096 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
154,02 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0156 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
188,35 € |
02.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0190 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
207,23 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0043 |
Služby-projekt.príprava pre zabezp.zlepšenia infraštruktúry v SOŠP vo Svite |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
840,00 € |
19.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0026 |
Služby-reklamná kampaň "Pridaj sa k nám" za 1-2/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
586,80 € |
02.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0279 |
Služby-Vzdel. programy:Etika v podnikaní, Zručn. pre úspech,šk.r.2022/23 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
42166292 |
|
110,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFK/22/0001 |
Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia strechy ŠI" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
STATICPlan s.r.o. |
53608909 |
|
18 816,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0216 |
Sprchový set-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
6,85 € |
26.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0213 |
Stoličky-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
372,50 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0135 |
Stoly,stoličky,skrine-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
3 460,80 € |
24.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0248 |
Stoly-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 090,00 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0318 |
Strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |