Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/22/0069 Elektr.energia 2/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 618,42 € 11.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0068 Elektr.energia 2/2022-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 1 133,46 € 11.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0023 Elektr.energia 2/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 1 227,91 € 11.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0059 Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 ŠEVT a.s. 31331131 95,24 € 09.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0062 Plyn 2/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 5 689,10 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0020 Plyn 2/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 6 163,19 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0067 Telefóny-pevné linky-2/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,81 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0065 Tv Magio-2/2022-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,89 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0064 Mobilný telefón 2/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 24,72 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0022 Mobilný telefón 2/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 4,20 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0063 Mobilný telefón 2/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,40 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0021 Mobilný telefón 2/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,40 € 08.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0066 VBA prístup-VUC-net-2/2022 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0060 Pranie a prenájom rohoží-škola Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 68,14 € 04.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0018 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 35,88 € 04.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0019 Sada zástav EÚ, SR-PČ Stredná odborná škola 37947541 GAVYTEX-Zuzana Sedláková 46661930 23,85 € 04.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0061 Sada-zástavy EÚ a SR-ŠI Stredná odborná škola 37947541 GAVYTEX-Zuzana Sedláková 46661930 23,85 € 04.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0057 Strava zamestn.-jedálne kupóny Stredná odborná škola 37947541 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 279,24 € 03.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0058 Admin.poplatok za sprísupnenie služby "Študentský časopis-Hľadaj školu" Stredná odborná škola 37947541 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 9,00 € 03.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0054 Pracovná zdravotná služba 2/2022-škola Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0046 Strava žiakov 2/2022-O,V Stredná odborná škola 37947541 Ham Ham, s.r.o. 46992154 593,30 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0056 Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 591,53 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0017 Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 640,80 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0055 Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022- budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 295,55 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0052 Zapožičanie lyž.kompletu a skipasy - lyžiarky výcvik-škola Stredná odborná škola 37947541 SNOWPARK Lučivná, s.r.o. 36495867 2 040,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0051 Elektr.energia 3/2022-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 21,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0050 Elektr.energia 3/2022-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 23,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0049 Eletr.energia 3/2022-dielne o.v. Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 70,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0053 Autobusová doprava žiakov-lyžiarsky výcvik-škola Stredná odborná škola 37947541 TRANS Patrick, s.r.o. 52561798 900,00 € 02.03.2022 28.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0045 Strava žiakov-lyžiar.výcvik od 14.-18.2.2022-škola Stredná odborná škola 37947541 VežaSvit, s.r.o. 4588870 1 925,00 € 01.03.2022 24.03.2022 Helena Orolinová Faktúra