DF/24/0016 |
Časopis "Čo ma vedieť mzd.účtovníčka"-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PSDOMOV, s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0017 |
Školské tlačivá-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
67,20 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
056/24 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
-4 ks deliaca stena VITRA ARKITEKT.
Cena objednávky cca 200 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DFP/24/0003 |
Čerpadlo-kotolňa-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
353,75 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0012 |
Interiérové vybavenie (závesy, koberce) -ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
159,27 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0013 |
Vysávač Kärcher-2 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
379,20 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0014 |
Čerpadlo-kotolňa-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
363,74 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
054/24 |
Objednávame si u Vás skipasy na vlek pre
77 žiakov, 6 inštruktorov a 1 zdravotníka
SOŠ polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39,
Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku
od 12.2.-16.2.2024 v stredisku Skitatry Zadná Lopušná dolina.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAREKREA, spol. s r.o. |
31734316 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
055/24 |
Objednávame si u Vás lyžiarske sety pre
43 žiakov a 13 párov palíc pre žiakov
SOŠ polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39,
Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku
od 12.2.-16.2.2024 v stredisku Skitatry Zadná Lopušná dolina.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAREKREA, spol. s r.o. |
31734316 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
049/24 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
-dvojmesačník časopisu PrintProgress na rok 2024.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
VELDAN, s.r.o |
36251054 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
050/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
-závesy na kolieskach, PCV panely, koberce podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 160 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
051/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
379,20 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
052/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
-1 ks čerpadlo MAGNA1 40-40F.
Cena objednávky cca 717,49 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
053/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
-1 ks čerpadlo MAGNA1 40-40F.
Cena objednávky cca 717,49 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0011 |
Seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s. r. o. |
36330035 |
|
65,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0006 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0005 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0004 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0010 |
Plyn 1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0009 |
Registr.poplatok - Konferencia Naštartujme budúcnosť Slovenska-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |